温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年部门预算

发布日期:2025-03-10 15:33 访问次数: 来源:新桥街道

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025年温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处部门预算安排情况说明

(一)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年收入预算情况说明

(三)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年支出预算情况说明(四)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处部门部门预算表

(一)2025年部门收支预算总表

(二)2025年部门收入预算总表

(三)2025年部门支出预算总表

(四)2025年部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年部门一般公共预算支出表

(六)2025年部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年部门政府性基金预算支出表

(九)2025年部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年部门项目支出预算表

(十一)2025年部门项目支出绩效表

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年部门预算

一、温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处概况

(一)主要职能

1.在区委、区政府领导下,贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规;负责街道范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.按照职责范围,负责街道范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划和房地产等监督、管理、服务工作。

3.负责街道范围内的维护稳定和社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租房和外来暂住人员的管理工作。

4.负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社会福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育和教育等工作。,,

5.发展街道经济,管理街道国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

6.负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

7.指导和帮助村社搞好组织建设和制度建设,发挥村社的群众自治组织作用。

8.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

9.向区人民政府反映群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处部门预算包括:温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处本级预算。

二、2025年温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处部门预算安排情况说明 (一)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年收支总预算12172.18万元。

(二)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年收入预算情况说明

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年收入预算12172.18万元,比上年执行数减少3294.25万元,下降21.3%,主要是土地征迁补偿和安置经费景山新桥片F-07地块土地收回补偿经费减少。

其中:一般公共预算拨款收入4500万元,占37%;政府性基金收入7672.18万元,占63%。

(三)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年支出预算情况说明  温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年支出预算12172.18万元,比上年执行数减少3294.25万元,下降21.3%,主要是土地征迁补偿和安置经费景山新桥片F-07地块土地收回补偿经费减少。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2083.95万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6.56万元、科学技术支出3.06万元、文化旅游体育与传媒支出68.95万元、社会保障和就业支出360.12万元、卫生健康支出170.93万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出7748.87万元、农林水支出131.08万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出342.78万元、粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0.37万元、灾害防治及应急管理支出6.93万元、其他支出1248.58万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出3157.7万元,占25.9%;日常公用支出155.8万元,占1.3%;项目支出8858.68万元,占72.8%。

年终结转结余0万元。

(四)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年财政拨款收支总预算12172.18万元。收入包括:一般公共预算4500万元、政府性基金7672.18万元;支出包括:一般公共服务支出2083.95万元、教育支出6.56万元、科学技术支出3.06万元、文化旅游体育与传媒支出68.95万元、社会保障和就业支出360.12万元、卫生健康支出170.93万元、城乡社区支出7748.87万元、农林水支出131.08万元、住房保障支出342.78万元、国有资本经营预算支出0.37万元、灾害防治及应急管理支出6.93万元、其他支出1248.58万元。

(五)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算当年拨款4500万元,比上年执行数减少836.92万元,下降15.7%,主要是工程建设经费中央财政城镇保障性安居工程补助资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2083.95万元,占46.3%;教育支出6.56万元,占0.1%;科学技术支出3.06万元,占0.1%;文化旅游体育与传媒支出68.95万元,占1.5%;社会保障和就业支出360.12万元,占8%;卫生健康支出170.93万元,占3.8%;城乡社区支出1325.27万元,占29.5%;农林水支出131.08万元,占2.9%;住房保障支出342.78万元,占7.6%;国有资本经营预算支出0.37万元,占0%;灾害防治及应急管理支出6.93万元,占0.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)12.33万元,主要用于人大政协代表活动经费委员活动经费。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项)1.05万元,主要用于人大政协代表活动经费委员活动经费。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1127.29万元,主要用于行政人员工资福利一般经费。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)914.36万元,主要用于基层组织经费。

(5)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)4万元,主要用于工青妇经费。

(6)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)22.31万元,主要用于基层组织经费。

(7)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)1.01万元,主要用于综治经费。

(8)一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出、(项)1.40万元,主要用于基层组织经费市级派驻社区工作指导 员联络组工作经费。

(9)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)0.20万元,主要用于综治经费综合工作。

(10)教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)6.56万元,主要用于教育项目经费。

(11)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)3.06万元,主要用于街道综合工作经费产业政策资金。

(12)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)9.15万元,主要用于宣传经费。

(13)文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)0.48万元,主要用于文体专项经费。

(14)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)8.82万元,主要用于文体专项经费。

(15)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)50.50万元,主要用于宣传经费。

(16)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)77.95万元,主要用于劳动保障经费中央国有企业退休人员 社会化管理补助资金。

(17)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)154.19万元,主要用于行政事业人员工资福利一般经费(基本养老)。

(18)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)77.10万元,主要用于行政事业人员工资福利一般经费(年金)。

(19)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)3.08万元,主要用于人武部经费2023年度零散烈士纪念设 施管理经费。

(20)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)14.26万元,主要用于退役军人专项经费。

(21)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)30.30万元,主要用于残疾专项经费。

(22)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)0.84万元,主要用于残疾专项经费。

(23)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)2.40万元,主要用于民政专项经费。

(24)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)0.45万元,主要用于卫计经费。

(25)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)124万元,主要用于行政事业人员退休补助支出(医疗保险)。

(26)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)46.48万元,主要用于行政事业人员医疗费用。

(27)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)1073.85万元,主要用于行政事业人员年终奖金。

(28)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)154.37万元,主要用于中心区执法中队管理经费。

(29)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)97.05万元,主要用于工青妇经费自筹。

(30)农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)6.28万元,主要用于农林水专项经费。

(31)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)46.85万元,主要用于农林水专项经费。

(32)农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)2.11万元,主要用于农林水专项经费森林有害生物防治。

(33)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)1.66万元,主要用于河道治理经费瓯海区生态修复工程资 金。

(34)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)4.04万元,主要用于基层组织经费。

(35)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)70.14万元,主要用于河道治理经费。

(36)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)163.63万元,主要用于工程建设经费中央财政城镇保障性安 居工程补助资金。

(37)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)179.15万元,主要用于行政事业人员住房公积金。

(38)国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)0.37万元,主要用于劳动保障经费。

(39)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)3.02万元,主要用于应急管理经费。

(40)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项)3.91万元,主要用于农林水专项经费森林防火隔离带建设 补助资金。

(六)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算基本支出3313.50万元,其中:

人员支出3157.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;

日常公用支出155.80万元,主要包括:办公费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年政府性基金预算当年拨款7672.18万元,比上年执行数减少1775.65万元,下降18.8%,主要是土地征迁补偿和安置经费景山新桥片F-07地块土地收回补偿经费。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出6423.6万元,占83.7%;其他(类)支出1248.58万元,占16.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)58.76万元,主要用于土地征迁补偿和安置经费高翔工业区 搬迁改造拆迁补偿款预拨。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)871.07万元,主要用于土地征迁补偿和安置经费景山新桥片 F-07地块土地收回补偿经费。

(3)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)108.85万元,主要用于农林水专项经费。

(4)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)5384.92万元,主要用于农贸市场改造提升。

(5)其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)1222.41万元,主要用于信创终端专项采购。

(6)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)20.83万元,主要用于民政专项经费。

(7)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)5.34万元,主要用于文体专项经费。

(八)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平。

(九)关于温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处2025年“三公”经费预算数为5.70与上年预算数持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约,不再增加预算安排。

2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算0.30万元,与上年预算数持平。主要用于接待公务支出。持平的主要原因是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算5.40万元,与上年预算数持平。其中,公务用车运行维护费支出5.40万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平,主要原因是厉行节约,政府过“紧日子”,不扩大三公经费支出规模。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。

2025年温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算155.81万元,比上年预算数增加3.35万元,增长2.2%,主要是公用经费按1.50万元每人做预算比上年增加0.50万元。

2.政府采购情况。

2025年温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处各单位政府采购预算总额2628.35万元,其中:政府采购货物预算38.75万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算2409.60万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日,温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处所属各预算单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年温州市瓯海区人民政府新桥街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计5个一级项目,涉及当年资金8858.68万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务支出(类)政协事务(款)委员视察(项):指反映政协委员开展各类视察的支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

16.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

17.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

18.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出、(项):指反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

19.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项):指反映除上述项目以外其他用于成人教育方面的支出。

22.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。

25.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

27.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

29.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

30.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出,包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

31.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项):指反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

32.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

33.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

34.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

35.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

36.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

37.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

38.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

39.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

40.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

41.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项):指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

42.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

43.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):指反映用于林业草原有害生物灾害、森林草原防火等方面的支出。

44.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

45.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

46.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

47.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):指反映用于老旧小区改造方面的支出。

48.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

49.国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项):指反映用国有资本经营预算收入安排的支持国有企业退休人员移交社区实现社会化管理的支出。

50.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指反映除上述项目外的其他应急管理方面的支出。

51.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)森林草原防灾减灾(项):指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。

52.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

53.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项):指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

54.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

55.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

56.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项):指反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

新桥部门预算公开(报表(市县).xls

57.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

58.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。