(二O二五年一月十四日公告)
根据《中华人民共和国审计法》的规定,温州市瓯海区审计局派出审计组自2024年3月15日至7月31日,对温州市瓯海区梧田街道办事处(以下简称梧田街道办事处)2021年至2023年度财政收支进行了审计,现将审计结果公告如下:
一、基本情况及审计评价
梧田街道办事处2021年至2023年预算数22.77亿元,实际支出数20.19亿元,执行率88.69%。
审计结果表明,2021年至2023年,梧田街道办事处在区委、区政府的正确领导下,推进拆迁安置、老旧小区改造、城市管理等工作,取得了较好成绩。本次审计也发现,梧田街道办事处在国有资产管理、财务管理等方面存在一些问题,需要改进和完善。
二、审计发现的主要问题
(一)国有资产管理使用方面。
24份合同标的额超过50万元的资产租赁合同未上传系统备案登记;未收取3处国有资产租金;11处房产未结算和收取租金,10处房产未经审批出借;1处房产未经审批、租期过长且租金低于市场评估价;1处公建设施使用情况与班子会议纪要的公益要求不符;11处公建设施被占用;156处(套)不动产未登记固定资产。
(二)政府采购管理方面。
广告布置费用达到分散采购限额标准未进行分散采购。
(三)经济决策管理方面。
9个政府采购、工程项目经济决策议事程序倒置;1处公建设施决策使用程序倒置;1个项目招标实施和班子会议决策倒置。
(四)工程项目管理。
2个项目未经审批超工程概算实施;2个工程项目先施工后招标;部分垃圾分类屋工程多计税金及费用。
(五)财务管理方面。
6.64万元租金收入未上缴区财政;卫生费应收未收;未完成已交付房产房款清收。
(六)以往审计发现问题的整改方面。
国有资产出租程序不规范。
三、审计处理情况及建议
对审计发现的问题,温州市瓯海区审计局已依法出具了审计报告,并提出提升资金资产管理水平、规范建设项目和政府采购管理、强化经济风险防范等建议。
四、审计整改情况
审计整改情况由梧田街道办事处自行向社会公告。
(此件公开发布)