温州市瓯海区潘桥街道(汇总)2018年度部门决算

发布日期:2019-08-28 08:42 访问次数: 来源:潘桥街道

一、温州市瓯海区潘桥街道概况

(一)部门职责

1、在区委、区政府的领导下,贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作,积极组织以提高市民质素为目的的活动,树立文明新风。

3、按照职责范围,负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作,依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解,法律服务工作,维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理,积极开展社区服务工作,大力兴办社区福利事业,发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济,管理街道自有国有资产和集体资产,为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务,以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯,保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处部门决算包括1个一级预算单位和10个二级预算单位。

纳入温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、 温州市瓯海区人民政府潘桥街道办事处

2、 温州市瓯海区潘桥中学

3、温州市瓯海区潘桥第一小学

4、温州市瓯海区潘桥第二小学

5、温州市瓯海区潘桥陈庄小学

6、温州市瓯海区潘桥岷岗小学

7、温州市瓯海区涤清希望小学

8、温州市瓯海区潘桥老竹小学

9、温州市瓯海区潘桥第一幼儿园

10、温州市瓯海区潘桥丁岙幼儿园

11、温州市瓯海区潘桥汇宁幼儿园

二、温州市瓯海区潘桥街道2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区潘桥街道2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计34,281.33万元,与2017年度相比,收、支总计各增加8935.61万元,增长35.25%。主要原因是:其他收入13900.37万元,较上年增长7970.66万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计34,281.33万元;包括财政拨款收入20,208.51万元(其中,一般公共预算13,494.99万元,政府性基金预算6,713.52万元),占收入合计58.95%;事业收入172.45万元,占收入合计0.50%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入13,900.37万元,占收入合计40.55%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计34,281.33万元,其中基本支出10,732.29万元,占31.31%;项目支出23,549.04万元,占68.69%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计20,208.51万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加7781.96万元,增长62.62%,主要原因是:瓯海区土地储备中心拨入1亿元做地经费,并经由街道将该项经费转入至潘桥新农村建设投资有限公司,从而导致支出大幅增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,494.99万元,占本年支出合计的39.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1317.82万元,增长10.82%,主要原因是:一般公共服务支出以及社保就业支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,494.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,864.40万元,占13.82%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出112.92万元,占0.84%;教育(类)支出6,396.78万元,占47.40%;科学技术(类)支出102.39万元,占0.76%;文化体育与传媒(类)支出145.08万元,占1.08%;社会保障和就业(类)支出1,538.11万元,占11.40%;医疗卫生与计划生育(类)支出439.63万元,占3.26%;节能环保(类)支出183.85万元,占1.36%;城乡社区(类)支出537.24万元,占3.98%;农林水(类)支出1,148.35万元,占8.51%;交通运输(类)支出40.19万元,占0.30%;资源勘探信息等(类)支出548.76万元,占4.07%;商业服务业等(类)支出307.86万元,占2.28%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出129.43万元,占0.96%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13813.87万元,支出决算为13,494.99万元,完成年初预算的97.69%,主要原因是:经费支出管理力度加强。其中:

1.一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)。2018年年初预算为3.18万元,2018年支出决算为2.00万元,完成年初预算的62.89%,决算数小于预算数的主要原因是人大相关经费1.18万元未支出;

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为1547.69万元,2018年支出决算为1123.41万元,完成年初预算的86.30%,决算数小于预算数的主要原因是经费支出管理力度加大。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.09万元,完成年初预算的0 %,决算数大于预算数的主要原因是对其他行政事务支出未纳入年初预算;

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)2018年年初预算为6.60万元,2018年支出决算为1.20万元,完成年初预算的18.18%,决算数小于预算数的主要原因是村邮站运行经费5.5万元未支出;

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为37.62万元,完成年初预算的188.10%,决算数大于预算数的主要原因是部分统计普查经费未纳入年初预算;

6. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查(项)

2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1.92万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是部分统计专项普查经费未纳入年初预算;

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是相关财政事务支出未纳入年初预算;

8. 一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.46万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是相关人力资源事务未纳入年初预算;

9. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2018年年初预算为10.00万元,2018年支出决算为6.68万元,完成年初预算的66.80%,决算数小于预算数的原因是纪检活动经费3.32万元未支出;

10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项))2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为86.95万元,完成年初预算的66.80%,决算数大于预算数的原因是相关商贸事务支出未纳入年初预算;

11. 一般公共服务支出(类)宗教事务(款)宗教工作专项(项)

2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为1.67万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因统战事务支出未纳入年初预算;

12. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)2018年年初预算为440.00万元,2018年支出决算为365.75万元,完成年初预算的83.13%,决算数小于预算数的主要原因是2018年基层组织建设、党建阵地建设、两新党建工作经费74.25万元未使用;

13.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为10.50万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他党建事务支出未纳入一般公共财政年初预算;

14. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为212.15万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他一般公共服务支出未纳入年初预算;

15.公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为17.31万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是禁毒管理未纳入一般公共财政年初预算;

16.公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.23万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是公共安全支出未纳入年初预算;

17. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为18.91万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是公共安全支出未纳入年初预算;

18. 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他消防支出(项)2018年年初预算为70.00万元,2018年支出决算为76.47万元,完成年初预算的109.24%,决算数大于预算数的原因是加大消防管理力度,相应支出增长;

19.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2018年年初预算为212.53万元,2018年支出决算为337.04万元,完成年初预算的158.58%,决算数大于预算数的原因是学前教育从业人员薪资标准增加;

20. 教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2018年年初预算为3644.59万元,2018年支出决算为2150.41万元,完成年初预算的59.00%,决算数大于预算数的原因是小学教育从业人员薪资标准增加;

21. 教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2018年年初预算为2239.16万元,2018年支出决算为1575.18万元,完成年初预算的70.35%,决算数小于预算数的原因是决算中部分初中教育经费支出归入其他普通教育支出项;

22. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年年初预算为341.75万元,2018年支出决算为2202.28万元,完成年初预算的644.41%,决算数大于预算数的原因是决算中部分初中教育经费支出归入其他普通教育支出项;

23. 教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为5.01万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是成人教育支出未纳入年初预算;

24. 教育支出(类)广播电视教育(款)其他广播电视教育支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为1.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是广播电视教育支出未纳入年初预算;

25. 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为46.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他进修及培训项目支出未纳入年初预算;

26. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为41.92万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他教育费支出未纳入年初预算;

27. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为37.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他教育支出未纳入年初预算;

28.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为32.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是应用技术研究与开发未纳入年初预算;

29.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转发与扩散(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为42.95万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是科技成果转发与扩散未纳入年初预算;

30.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为21.51万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他技术研究与开发支出未纳入年初预算;

31.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为21.51万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他科学技术支出未纳入年初预算;

32.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2018年年初预算为150.00万元,2018年支出决算为44.63万元,完成年初预算的29.75%,决算数小于预算数的原因是文化专项经费105.37万元未支出;

33.文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)2018年年初预算为20.00万元,2018年支出决算为82.15万元,完成年初预算的410.75%,决算数大于预算数的原因是部分体育支出未纳入年初预算;

34.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为18.30万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他文化体育与传媒支出未纳入年初预算;

35.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为49.99万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是其他科学技术支出未纳入年初预算;

36. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年年初预算为140.56万元,2018年支出决算为145.58万元,完成年初预算的103.57%,决算数大于预算数的原因是养老保险缴费基数增加;

37. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年年初预算为56.23万元,2018年支出决算为55.62万元,完成年初预算的98.92%,决算数小于预算数的原因是人员经费控制;

38. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)2018年年初预算为0.00万元,2018年支出决算为46.39万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是在乡复员、退伍军人生活补助未纳入该项年初预算;

39. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2018年年初预算为45.00万元,2018年支出决算为94.01万元,完成年初预算的208.91%,决算数大于预算数的原因是征兵工作经费增加49.01万元;

40. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)农村籍退役士兵老年生活补助(项)2018年年初预算为24.00万元,2018年支出决算为39.02万元,完成年初预算的162.58%,决算数大于预算数的原因是退役士兵补助标准提高;

41. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年年初预算为90.00万元,2018年支出决算为47.35万元,完成年初预算的52.61%,决算数小于预算数的原因是预算数包含在乡复员、退伍军人生活补助支出;

42. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)2018年年初预算为18.00万元,2018年支出决算为20.93万元,完成年初预算的116.28%,决算数大于预算数的原因是老年福利人数增长及标准提高;

43. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)2018年年初预算为120.00万元,2018年支出决算为176.16万元,完成年初预算的146.80%,决算数大于预算数的原因是其他社会福利支出标准提高;

44. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为7.43万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是残疾人康复项未纳入年初预算;

45. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2018年年初预算为151.37万元,2018年支出决算为151.37万元,完成年初预算的100.00%;

46. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)2018年年初预算为24.00万元,2018年支出决算为24.00万元,完成年初预算的100.00%;

47. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2018年年初预算为54.63万元,2018年支出决算为140.76万元,完成年初预算的257.66%,决算数大于预算数的原因是部分其他残疾人事业支出未纳入年初预算;

48. 社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)2018年年初预算为250.00万元,2018年支出决算为408.80万元,完成年初预算的163.52%,决算数大于预算数的原因是农村最低生活保障标准提高;

49. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)2018年年初预算为107.00万元,2018年支出决算为60.52万元,完成年初预算的56.56%,决算数小于预算数的原因是年初预算包含其他项;

50. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2018年年初预算为82.00万元,2018年支出决算为70.17万元,完成年初预算的85.57%,决算数小于预算数的原因是经费支出力度加大;

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8,690.82万元,其中:

人员经费7,825.01万元,主要包括:基本工资1303.96万元、津贴补贴617.70万元、奖金1564.90万元、伙食补助费48.35万元、绩效工资2186.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费725.98万元、职业年金缴费282.81万元、职工基本医疗保险缴费207.60万元、公务员医疗补助缴费208.95万元、其他社会保障缴费18.00万元、住房公积金514.48万元、退休费48.32万元、生活补助66.66万元和其他对个人和家庭的补助支出14.39万元。

公用经费865.81万元,主要包括:办公费102.89万元、印刷费6.85万元、手续费0.11万元、水费3.46万元、电费48.43万元、邮电费11.07万元、物业管理费6.02万元、差旅费0.26万元、维修(护)费15.00万元、会议费0.27万元、培训费71.71万元、专用材料费2.22万元、劳务费227.33万元、委托业务费35.00万元、工会经费71.00万元、公务用车运行维护费4.65万元、其他交通费用21.03万元、其他商品和服务支出143.11万元、办公设备购置8.47万元、专用设备购置7.86万元和信息网络及软件购置更新0.76万元、对民间非营利组织和群众自治组织补贴78.30万元

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出6,713.52万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出4,888.37万元,占72.81%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出1,825.16万元,占27.19%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5234.97万元,支出决算为6,713.52万元,完成年初预算的128.24%,主要原因是部分拆迁补偿经费未纳入年初预算。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1730.55万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿支出未纳入年初预算;

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为882.31万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出未纳入年初预算;

3. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出2018年年初预算为1200.00万元,2018年支出决算为2275.51万元,完成年初预算的189.63%,决算数大于预算数的主要原因是其他国有土地使用权出让收入安排的支出未纳入年初预算;

4.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)2018年年初预算为100.00万元,2018年支出决算为1511.85万元,完成年初预算的1511.85%,决算数大于预算数的主要原因是较大部分其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出未纳入年初预算;

5. 其他支出(类)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益支出(项)2018年年初预算为70.00万元,2018年支出决算为282.42万元,完成年初预算的403.46%,决算数大于预算数的主要原因是“银龄之家”建设经费以及居家和社区养老服务经费支出增加;

6. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为25.17万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出未纳入年初预算;

7. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为5.72万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是用于教育事业的彩票公益金支出未纳入年初预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.40万元,支出决算为4.65万元,完成预算的86.11%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 “三公”经费管理力度加强。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,主要原因是未发生因公出国(境)业务;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.65万元,占100.00%,与2017年度相比,减少8.64万元,下降65.01%,主要原因是“三公”经费管理力度加大;公务接待费支出决算为0万元,占0%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.40万元,支出决算为4.65万元,完成年初预算的86.11%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护管理力度的加强。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.65万元,主要用于公务用车日常运行及维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2018年度温州市瓯海区潘桥街道办事处没有项目实行预算绩效目标管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

2018年度温州市瓯海区潘桥街道办事处没有进行绩效自评。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我单位没有项目被财政选入重点项目绩效评。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度温州市瓯海区潘桥街道办事处的机关运行经费支出294.66万元,比年初预算数减少479.37万元,下降61.93%,主要原因是日常运行经费管理力度加强。

2.政府采购支出情况。

2018年度温州市瓯海区潘桥街道办事处政府采购支出总额1729.75万元,其中:政府采购货物支出88.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1640.78万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,温州市瓯海区潘桥街道办事处共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是垃圾转运车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事物支出(项):指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14. 其他支出(类)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映其他用于社会福利方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映其他用于残疾人事业方面的支出。

17. 其他支出(类)彩票公益及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项):指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

18.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务(项):指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

19. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金支出(项):指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

20.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

21.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映按对顶对高校毕业生到基层任职的补助支出。

22. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项):指其他用于农村综合改革支出方面的支出。

25.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)土地资源利用与保护(项):指反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

26.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映其他不能划分到具体功能科目的支出项目。

27.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。


附件:

收入支出决算总表.xls

收入决算表(分单位).xls

收入决算表(分科目).xls

支出决算表(分单位).xls

支出决算表(分科目).xls

财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表.xls